為深入推進(jìn)“制度、紀(jì)律和規(guī)矩年”建設(shè),落實黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制,進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,完善規(guī)范公司內(nèi)部治理。2019年5月10日上午,太原國投集團(tuán)監(jiān)事會組織召開了內(nèi)部審計工作進(jìn)場會。會議由集團(tuán)監(jiān)事會主席、紀(jì)委書記楊柳主持,董事、副總經(jīng)理陳薪文,工會辦公室副主任曾治國,庚凱物業(yè)董事長、總經(jīng)理張所清,芳苑、長風(fēng)佳苑總經(jīng)理康建芳,會計師事務(wù)所的專業(yè)審計人員,黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)管理中心、內(nèi)部控制中心的負(fù)責(zé)人以及各子公司、合資公司的行政負(fù)責(zé)人參加了會議。
會議宣讀了太原國投集團(tuán)內(nèi)部審計實施方案,對審計工作的目標(biāo)內(nèi)容、時間安排、步驟方法進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。本次內(nèi)部審計涵蓋集團(tuán)公司、下屬子公司、合資公司及輔業(yè)公司,以財務(wù)管理中心和內(nèi)部控制中心為核心,內(nèi)容包括重大項目建設(shè)情況、“三重一大”決策執(zhí)行情況、經(jīng)營管理活動情況、資產(chǎn)保值增值情況以及遵守國家法律法規(guī)和中央“八項規(guī)定”精神有關(guān)情況等。
最后,監(jiān)事會主席、紀(jì)委書記楊柳對內(nèi)部審計工作提出三點要求:一是高度重視,加強(qiáng)配合。本次內(nèi)部審計是集團(tuán)公司按照“改革創(chuàng)新、奮發(fā)有為”大討論的精神,落實黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制的一項重要舉措,也是堅持風(fēng)險導(dǎo)向,進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督,規(guī)范內(nèi)部治理,保障國有資產(chǎn)保值增值的有力措施。這次審計涉及面廣、內(nèi)容多、時間跨度大、任務(wù)重,要求各單位認(rèn)真配合,在查閱資料、抽查檢查、談話函詢方面給予充分支持。二是嚴(yán)肅紀(jì)律,確保質(zhì)量。審計工作組要嚴(yán)格按照審計法有關(guān)規(guī)定和相關(guān)要求,創(chuàng)新性的開展內(nèi)部審計,要全面準(zhǔn)確的了解情況,客觀公正的評價工作,進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。各單位人員要嚴(yán)格遵守審計紀(jì)律,不允許私下打聽審計的相關(guān)情況,要實事求是的反映問題,提供真實的數(shù)據(jù)信息。三是完善治理、注重實效。以這次內(nèi)部審計工作為契機(jī),各單位要按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求,進(jìn)一步梳理和完善體制機(jī)制,及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部漏洞,防范和化解風(fēng)險,降低成本投入,提高經(jīng)濟(jì)效益。監(jiān)事會也要逐步推進(jìn)審計工作的常態(tài)化、制度化,積極發(fā)揮內(nèi)部審計作用,不斷提升公司的治理水平。